报销流程 采购付款报销流程
1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);
【报销流程 采购付款报销流程】2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票,交回财务部,以便财务做账 。
推荐阅读
- 微信收款码怎么弄 微信收款码申请的流程
- 小米黑枣粥步骤 做小米枣粥的流程
- 装修贴砖步骤方法 瓷砖粘贴的流程
- 公租房续租的流程 需要提前多久申请
- 手机怎样连接卫星监控 有详细的操作流程吗
- 中国银行 2019中国银行校园招聘流程
- 东坡肉的做法及步骤 好吃的东坡肉流程
- 广州新农合收费标准 哪些情况不给报销
- 全款买期房怎么付款 具体流程如下
- 滴滴司机注册流程 共创美好出行