每个行业的工作日常
采购文员:主要是给采购部作各种文档处理工作和部分对外工作,不同的公司会有些不同的安排。 中大型公司的采购量采购任务都是很多的,为了配合各种申请、审批、询价、订货、验收、入库、付款、返修等采购流程(企业ERP的一部分内容),都会有大量的文档工作包括资料录入等内容。大部分公司会让采购部配备采购文员或采购助理来处理这些事,以协助采购们完成任务。一般情况下做:请购单、验收单之登记,订购单与合约的登记。,交货记录及跟踪,供应商来访的安排与接待,采购费用的统一申请与报支,进出口商品文件及手续之申请,电脑作业与档案管理,承办保险、公证事宜,下采购单,催货等等工作内容金融类:会计:1,每天审核报销单,报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。2,即时认证增值税发票,注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格,做预申报和免抵退时用。3,将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入,经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。4,月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在水电,运输费统计中登记好相关数据。5,每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。6,每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作,注意对应关系的核对,报国税。7,月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。8,根据报关部出口报关清单开具出口商品发票,月底核对准确后将数据导入销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意:汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。9,月初完成预算执行数据录入,再在货币收支表中进行核对汇总工作。10,月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据,编制相关凭证。11,进入电子口岸网页递交退税黄联。12,保管收款收据,出纳领取时做好登记及复核。13,按时整理资料,以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站,了解最新的通知及软件升级等相关信息。14,完成上级安排的其他任务。制造类:生产管理:日资企业生产管理基本▲■检验员。上班打卡、处理样品、检测样品、计算结果,报告结果、下班打卡。就这样循环着,每天混吃等死。
■【每个行业的工作日常】谢邀。生物狗,日常就是起床,实验室,餐厅,宿舍,三点一线,哈哈
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